公司审计部职责是什么
来源:普金网
作者:普金小编
2016-10-25 11:02:50
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公司审计部职责是什么?为大家介绍一下集团公司审计部的职责,包括了审计集团内部会计凭证、账薄、报表的合理、合规、合法性;审计集团预算报告及内外经济合同等。
公司审计部职责是什么
主要职能:
1. 制定集团审计制度及审计部工作规定、工作计划报批后执行。
2. 全面审计集团财务收支及各项经营管理活动。
3. 审计集团内部会计凭证、账薄、报表的合理、合规、合法性。
4. 审计集团预算报告及内外经济合同。
5. 审计预测、决策方案及经济活动分析报告。
6. 审计计算机记账情况。
7. 审计下属公司销售收入、成本费用、经费支出情况。
8. 审计保健品公司、制药公司及集团公司的往来业务。
9. 负责集团对外商务合同签订。
10. 负责集团外部的商务调查。
11. 协助政府部门对集团的审计工作。
管辖范围:
1. 审计部所属的各种审计资料。
2. 所属的办公场所及其有关设备、设施、人员。
稽核审计部工作职责
稽核审计部在理事会领导下,是全县农信社法人治理、风险管理、内部控制进行独立的监督、检查和评价的职能部门,其职责如下:
1、检查督促全辖农村信用社及其营业网点执行国家金融方针、政策和联社的各项规章制度。管理全县信用社稽核审计工作,教育部室人员履行职责,深入钻研农村干部信用社稽核审计业务,积极完成各项工作任务;
2、稽核各信用社执行信贷计划、现金计划和财务计划情况;
3、稽核各信用社营运及经济效益情况,通过稽核审计,不断发现问题、总结经验、提出建议,对信用社经营管理发挥谋士作用;
4、检查各营业网点各项业务发展的真实情况,医治虚假经营,当好金融医士;
5、维护国家集体财产安全,帮助信用社改善经营,促使信贷资产按照效益安全、流动的原则开展业务;
6、以联社整体工作为中心。协调好与本联社有关部室及地方审计部门的关系;
7、分析反馈经济、金融业务活动和稽核审计工作情况,草拟稽核审计方案,整理稽核审计记录,完成稽核审计报告。
8、负责搜集整理有关文件、报表资料,掌握被审计对象业务经营活动动态,并建立业务档案;
9、编制和填报有关稽核工作报表,并起草稽核工作文件、报告和稽核工作计划、总结;
10、负责信用社业务、财务活动的序时稽核和专项稽核,做到序时稽核有汇报,专项稽核有报告;
11、草拟稽核审计实施方案,整理稽核审计记录,撰写稽核审计报告,并在职权范围内对信贷、财务会计工作进行检查监督,并坚持查库制度;
12、收集有关规章制度在执行过程中遇到的问题,如实向领导提出改进意见和建议;
13、完成上级交办的稽核审计任务和领导交办的其他工作。